01/06/2016 | 597 | DIST. Y COMER. DE PRODUCTOS MEDICOS BIONHEALTH LTDA | | | | 76.386.444-8 | BIONHEALTH, COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICOS PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 293, | 01/06/2016 | 06/06/2016 | $ 35.105 | | Enlace | |
01/06/2016 | 598 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA, COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y COMPUTACIONALES PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 9016257, | 01/06/2016 | 09/06/2016 | $ 43.580 | | Enlace | |
01/06/2016 | 599 | COMERCIAL VIMARDENT LTDA. | | | | 85.472.800-8 | COMERCIAL VIMARDENT, AMPLIACION DE VALOR OC Nº 420 POR COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL Facturas: 90348, | 01/06/2016 | 29/04/2016 | $ 2 | | Enlace | |
01/06/2016 | 600 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA, DIRECCION DE EDUCACION, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 01/06/2016 | 01/06/2016 | $ 839.415 | | Enlace | |
01/06/2016 | 601 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA | | | | 76.100.732-7 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA, COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA, DIRECCION DE EDUCACION, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 7318, | 01/06/2016 | 13/02/2016 | $ 41.309 | | Enlace | |
01/06/2016 | 602 | ELECTROMEDICINA BIO-PERSON LIMITADA | | | | 76.269.572-3 | ELECTROMEDICINA BIO-PERSON, COMPRA DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA DEPTO DE SALUD, PROGRAMA REHABILITACION Facturas: | 01/06/2016 | 01/06/2016 | $ 616.250 | | Enlace | |
01/06/2016 | 603 | OXIMED LTDA. | | | | 85.707.700-8 | OXIMED, AMPLIACION OC Nº 550 POR COMPRA DE OXIGENO PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 12975, | 01/06/2016 | 31/05/2016 | $ 1 | | Enlace | |
01/06/2016 | 604 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA | | | | 76.100.732-7 | SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL, AMPLIACION DE VALOR OC Nº 398 POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 6219, | 01/06/2016 | 04/05/2016 | $ 1 | | Enlace | |
01/06/2016 | 605 | OXIMED LTDA. | | | | 85.707.700-8 | OXIMED LTDA., COMPRA DE OXIGENO, CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: 12877, | 01/06/2016 | 16/05/2016 | $ 1 | | Enlace | |
01/06/2016 | 606 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | | | | 96.689.970-0 | COMPUTACION INTEGRAL, AMPLIACION DE VALOR OC Nº 590 POR COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA BOTICA MUNICIPAL, PROGRAMA BOTICA MUNICIPAL Facturas: 52215, | 01/06/2016 | 31/05/2016 | $ 1 | | Enlace | |
03/06/2016 | 607 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA | | | | 76.083.981-7 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA, COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA LABORATORIO POR PGRAMA PERCAPITA Facturas: 8779, | 03/06/2016 | 02/05/2016 | $ 1 | | Enlace | |
03/06/2016 | 608 | CRISTIAN DIAZ CANALES | | | | 14.237.575-3 | CRISTIAN DIAZ CANALES, HABILITACION DE BOTICA MUNICIPAL, BOTICA MUNICIPAL, PROGRAMA BOTICA MUNICIPAL Facturas: 31, | 03/06/2016 | 24/06/2016 | $ 981.750 | | Enlace | |
06/06/2016 | 609 | ETHON PHARMACEUTICALS LTDA | | | | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICALS LTDA, COMPRA DE MEDICAMENTOS, BOTICA MUNICIPAL, PROGRAMA BOTICA MUNICIPAL Facturas: | 06/06/2016 | 06/06/2016 | $ 99.484 | | Enlace | |
07/06/2016 | 610 | SOCIEDAD ESPINOZA LOPEZ LTDA | | | | 76.433.924-K | SOCIEDAD ESPINOZA LOPEZ LTDA, INSUMOS DENTALES, CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA DENTAL JUNAEB Facturas: 1138, | 07/06/2016 | 28/06/2016 | $ 223.542 | | Enlace | |
07/06/2016 | 611 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., INSUMOS DENTALES, PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA DENTAL JUNAEB Facturas: 9033276, | 07/06/2016 | 21/06/2016 | $ 15.042 | | Enlace | |
07/06/2016 | 612 | M.MEC.Y ELEC PISC Y EQS AIRE ACONDICIONADOY REF. L.I.L.A. EIRL. | | | | 76.325.811-4 | M.MEC.Y ELEC. PISC. Y EQS. AIRE ACONDICIONADO Y REF L.I.L.A. EIRL., INSTALACIONES DE 2 BOMBAS DE AIRE ACONDICIONADO, CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 07/06/2016 | 07/06/2016 | $ 190.400 | | Enlace | |
07/06/2016 | 613 | M.MEC.Y ELEC PISC Y EQS AIRE ACONDICIONADOY REF. L.I.L.A. EIRL. | | | | 76.325.811-4 | M. MEC. Y ELEC. PISC. Y EQS AIRE ACONDICIONADO Y REF L.I.L.A EIRL, SERVICIO DE REINSTALACION AIRE ACONDICIONADO, CESFAM DE VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 07/06/2016 | 07/06/2016 | $ 428.400 | | Enlace | |
08/06/2016 | 614 | SOCIEDAD DE INGENIERIA MICROTECNIA LIMITADA | | | | 77.256.180-6 | SOCIEDAD DE INGENIERIA MICROTECNIA LIMITADA. SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, DIRECCION DE SALUD, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: 4339, | 08/06/2016 | 08/06/2016 | $ 61.911 | | Enlace | |
08/06/2016 | 615 | WLADIMIR ASTORGA IBAR | | | | 10.646.278-K | WLADIMIR ASTORGA IBAR, INSTALACION MATRIZ DISTRIBUIDORA DE AGUA DE POZO PARA RIEGO JARDINES, CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 141, | 08/06/2016 | 20/06/2016 | $ 650.000 | | Enlace | |
08/06/2016 | 616 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA | | | | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA, COMPRA DE FARMACOS PARA BOTICA MUNICIPAL, PROGRAMA BOTICA MUNICIPAL. Facturas: | 08/06/2016 | 08/06/2016 | $ 150.404 | | Enlace | |
08/06/2016 | 617 | LABORATORIO CHILE S.A. | | | | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A, COMPRA DE FARMACOS, BOTICA MUNICIPAL, PROGRAMA BOTICA MUNICIPAL Facturas: | 08/06/2016 | 08/06/2016 | $ 113.764 | | Enlace | |
08/06/2016 | 618 | ERICK JOFRE MARIN | | | | 07.151.530-3 | ERICK JOFRE MARIN, REPARACION BOMBA DE VACIO DE PABELLON QUIRURGICO, CESFAM DE VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 08/06/2016 | 08/06/2016 | $ 164.220 | | Enlace | |
09/06/2016 | 619 | COMERCIALIZADORA SUSANA TERAN PADILLA E.I.R.L. | | | | 76.602.236-7 | COMERCIALIZADORA SUSANA TERAN PADILLA EIRL, COMPRA DE FOLLETOS DE BOTICA MUNICIPAL, POR PROGRAMA BOTICA MUNICIPAL. Facturas: 44, | 09/06/2016 | 29/06/2016 | $ 3.451.000 | | Enlace | |
09/06/2016 | 620 | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS | | | | 13.987.888-4 | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS, TRASLADO DE MATERIAL EDUCATIVO, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 827, | 09/06/2016 | 20/06/2016 | $ 11.111 | | Enlace | |
09/06/2016 | 621 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA | | | | 76.083.981-7 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA, COMPRA DE MOBILIARIO MENOR (SILLAS DE ESCRITORIO), CEDFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 09/06/2016 | 09/06/2016 | $ 381.966 | | Enlace | |
09/06/2016 | 622 | SOC. COMERCIAL FULMED LTDA. | | | | 76.101.952-K | SOC. COMERCIAL FULMED LTDA. COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, DEPARTAMNTO DE SALUD, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: 2749, | 09/06/2016 | 30/06/2016 | $ 345.100 | | Enlace | |
09/06/2016 | 623 | INGENIERIA EN EQUIPOS MEDICOS LTDA. | | | | 78.964.280-K | INGENIERIA EN EQUIPOS MEDICO LTDA., SERVICIO DE MANTENCION DE CHASIS DE MAQUINA DE RAYOS, DEPARTAMENTO DE SALUD, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 09/06/2016 | 09/06/2016 | $ 207.153 | | Enlace | |
09/06/2016 | 624 | AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LIMITADA | | | | 77.700.690-8 | AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LIMITADA, COMPRA DE INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA LABORATORIO, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 09/06/2016 | 09/06/2016 | $ 197.716 | | Enlace | |
09/06/2016 | 625 | GRAFICOS JUAN I.GUTIERREZ VILLALON E.I.R.L. | | | | 76.527.933-K | GRAFICOS JUAN I. GUTIERREZ EIRL., COMPRA DE IMPRESOS DE ORDENES MEDICAS, PARA LABORATORIO SEGUN PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 09/06/2016 | 09/06/2016 | $ 309.400 | | Enlace | |
09/06/2016 | 626 | M.MEC.Y ELEC PISC Y EQS AIRE ACONDICIONADOY REF. L.I.L.A. EIRL. | | | | 76.325.811-4 | M.MEC.Y ELEC. Y EQS. AIRE ACONDICIONADO Y REF, L.I.L.A. EIRL, INSTALACION DE EQUIPO NUEVO DE AIRE ACONDICIONADO, CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: 98, | 09/06/2016 | 09/06/2016 | $ 358.190 | | Enlace | |
09/06/2016 | 627 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | COMERCIAL OARADA Y CIA LTDA. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: 391, | 09/06/2016 | 15/05/2016 | $ 71.495 | | Enlace | |
09/06/2016 | 628 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA., COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: 390, | 09/06/2016 | 09/06/2016 | $ 170.900 | | Enlace | |
09/06/2016 | 629 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | COMERCIAL PARADA Y CIA LTDA., SERVICIO DE MANTENCION AMBULANCIA Y CRGA DE COMBUSTIBLE, PROYECTO SAPU, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: 395, | 09/06/2016 | 09/06/2016 | $ 88.200 | | Enlace | |
09/06/2016 | 630 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | COMERCIAL PARADA Y CIA LTDA., COMPRA DE COMBUSTIBLE, CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: 392, | 09/06/2016 | 09/06/2016 | $ 47.420 | | Enlace | |
10/06/2016 | 631 | DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO DEL CARMEN LIMITADA | | | | 76.201.437-8 | DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO DEL CARMEN LIMITADA, COMPRA Y RECARGA DE GAS PARA CESFAM DE VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 10/06/2016 | 10/06/2016 | $ 245.701 | | Enlace | |
13/06/2016 | 632 | VICTORIA CANALES Y COMPAÑIA LIMITADA | | | | 79.610.730-8 | VICTORIA CANALES Y CIA LTDA, COMPRA DE FARMACOS, BOTICA MUNICIPAL, PROGRAMA BOTICA MUNICIPAL Facturas: | 13/06/2016 | 13/06/2016 | $ 96.295 | | Enlace | |
13/06/2016 | 633 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA | | | | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA, COMPRA DE FARMACOS, BOTICA MUNICIPAL, PROGRAMA BOTICA MUNICIPAL Facturas: 131969, 132541, | 13/06/2016 | 29/06/2016 | $ 363.022 | | Enlace | |
13/06/2016 | 634 | LABORATORIO SAVAL | | | | 91.650.000-9 | LABORATORIO SAVAL, AMPLIACION DE VALOR, BOTICA MUNICIPAL, PROGRAMA BOTICA MUNICIPAL Facturas: 1030039, | 13/06/2016 | 09/06/2016 | $ 1 | | Enlace | |
13/06/2016 | 635 | SERVICOM LTDA. | | | | 76.051.352-0 | SERVICOM LTDA. SWITCH DE ETHERNET PARA HABILITACION DE RED DE FARMACIA, DIRECCION DE SALUD, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: 575, | 13/06/2016 | 24/06/2016 | $ 219.750 | | Enlace | |
14/06/2016 | 636 | B&B TORRES SPA | | | | 76.577.776-3 | B&B TORRES SPA, SERVICIO REPERACIONES DE INMUEBLES MENORES, CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 14/06/2016 | 14/06/2016 | $ 673.897 | | Enlace | |
14/06/2016 | 637 | ERICK JOFRE MARIN | | | | 07.151.530-3 | ERICK JOFRE MARIN, SERVICIO DE REPARACION SILLON DENTAL, CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA ODONTOLOGICO JUNAEB Facturas: | 14/06/2016 | 14/06/2016 | $ 69.020 | | Enlace | |
14/06/2016 | 638 | MERCK S.A. | | | | 80.621.200-8 | MERCK S.A, COMPRA DE FARMACOS, CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA FOFAR Facturas: | 14/06/2016 | 14/06/2016 | $ 8.925.000 | | Enlace | |
14/06/2016 | 639 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | | | | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A, COMPRA DE FARMACOS, CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA FOFAR Facturas: 383698, | 14/06/2016 | 20/06/2016 | $ 3.498.600 | | Enlace | |
14/06/2016 | 640 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | | | | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A, COMPRA DE FARMACOS, CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA MORBILIDAD Facturas: 383808, 383697, | 14/06/2016 | 20/06/2016 | $ 831.096 | | Enlace | |
14/06/2016 | 641 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA | | | | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA, COMPRA DE FARMACOS, CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA CRONICO Facturas: | 14/06/2016 | 14/06/2016 | $ 308.722 | | Enlace | |
14/06/2016 | 642 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA | | | | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA, COMPRA DE FARMACOS, CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA MORBILIDAD Facturas: | 14/06/2016 | 14/06/2016 | $ 1.654.458 | | Enlace | |
14/06/2016 | 643 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA | | | | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA, COMPRA DE FARMACOS, CESFAM JUAN G¿BRAVO VEGA, PROGRAMA FOFAR Facturas: 131974, | 14/06/2016 | 17/06/2016 | $ 565.488 | | Enlace | |
14/06/2016 | 644 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA | | | | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA, COMPRA DE FARMACOS, CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA SALUD MENTAL Facturas: 131976, | 14/06/2016 | 17/06/2016 | $ 226.195 | | Enlace | |
14/06/2016 | 645 | INSTITUTO SANITAS S.A. | | | | 90.073.000-4 | INSTITUTO SANITAS S.A, COMPRA DE FARMACOS, CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA MORBILIDAD Facturas: | 14/06/2016 | 14/06/2016 | $ 347.242 | | Enlace | |
14/06/2016 | 646 | CHEMOPHARMA S.A. | | | | 96.026.000-7 | CHEMOPHARMA S.A, COMPRA DE MEDICAMENTOS, CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA CRONICO Facturas: | 14/06/2016 | 14/06/2016 | $ 1.249.500 | | Enlace | |
14/06/2016 | 647 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | | | | 76.237.266-5 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A, COMPRA DE FARMACOS, CESFAM EDUARDO FREI, PROGRMA MORBILIDAD Facturas: | 14/06/2016 | 14/06/2016 | $ 325.108 | | Enlace | |
14/06/2016 | 648 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | | | | 76.237.266-5 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A, COMPRA DE FARMACOS, CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA CRONICO Facturas: 544051, | 14/06/2016 | 17/06/2016 | $ 196.350 | | Enlace | |
14/06/2016 | 649 | ROCHE CHILE LTDA. | | | | 82.999.400-3 | ROCHE CHILE LTDA, COMPRA DE FARMACOS, CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA CRONICO Facturas: | 14/06/2016 | 14/06/2016 | $ 1.249.500 | | Enlace | |
14/06/2016 | 650 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | | | | 91.546.000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A, COMPRA DE FARMACOS, SAPU, PROGRAMA SAPU Facturas: | 14/06/2016 | 14/06/2016 | $ 1.509.991 | | Enlace | |
14/06/2016 | 651 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | | | | 91.546.000-3 | LABORATORIO SANDERSON, COMPRA DE FARMACOS, SAPU, PROGRAMA SAPU Facturas: | 14/06/2016 | 14/06/2016 | $ 13.947 | | Enlace | |
14/06/2016 | 652 | INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S.A. | | | | 77.497.400-8 | INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S.A., COMPRA SERVICIOS DE ESTERILIZACION, CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: 3004, | 14/06/2016 | 21/06/2016 | $ 4.510.157 | | Enlace | |
14/06/2016 | 653 | INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S.A. | | | | 77.497.400-8 | INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S.A., SERVICIO DE ESTERILIZACION PERIODO 26-MARZO AL 04-ABRIL, CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: 3005, | 14/06/2016 | 21/06/2016 | $ 645.742 | | Enlace | |
14/06/2016 | 654 | COMERCIALIZADORA SUSANA TERAN PADILLA E.I.R.L. | | | | 76.602.236-7 | COMERCIALIZADORA SUSANA TERAN PADILLA EIRL, COMPRA DE BASUREROS TAPA ABATIBLE 60 LITROS, CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 14/06/2016 | 14/06/2016 | $ 137.802 | | Enlace | |
14/06/2016 | 655 | FRANCISCO JAVIER CONCHA OLGUÍN | | | | 13.544.147-3 | FRANCISCO JAVIER CONCHA OLGUIN, SERVICIO MANTENCION DE CABLES, DEPARTAMENTO DE SALUD, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 14/06/2016 | 14/06/2016 | $ 86.870 | | Enlace | |
16/06/2016 | 656 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA | | | | 76.083.981-7 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA, COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 16/06/2016 | 16/06/2016 | $ 511.908 | | Enlace | |
16/06/2016 | 657 | SOC. COMERCIAL FULMED LTDA. | | | | 76.101.952-K | SOC. COMERCIAL FULMED LTDA., COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: 2, | 16/06/2016 | 01/07/2016 | $ 87.822 | | Enlace | |
16/06/2016 | 658 | SOCOFAR S.A. | | | | 91.575.000-1 | SOFOCAR S.A., COMPRA DE INSUMOS ENFERMERIA POR AMPLIACION DE VALOR DOCTO. DE 1 PESO, CESFAM DE VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 5720379, | 16/06/2016 | 27/05/2016 | $ 1 | | Enlace | |
16/06/2016 | 659 | DIST. Y COMER. DE PRODUCTOS MEDICOS BIONHEALTH LTDA | | | | 76.386.444-8 | DIST. Y COMER. DE PRODUCTOS MEDICOS BIONHEAL TH LTDA, AMPLIACION DE VALOR POR DIF. DOCTO., CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE Facturas: 288, | 16/06/2016 | 27/05/2016 | $ 1 | | Enlace | |
17/06/2016 | 660 | VALTEK S.A. | | | | 79.568.850-1 | VALTEK S.A., COMPRA DE REACTIVOS VARIOS PARA LABORATORIO CLINICO, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 17/06/2016 | 17/06/2016 | $ 6.143.377 | | Enlace | |
17/06/2016 | 661 | BIOMERIEUX CHILE S.A. | | | | 96.659.920-0 | BIOMERIEUX CHILE S.A., COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 17/06/2016 | 17/06/2016 | $ 3.435.173 | | Enlace | |
17/06/2016 | 662 | COMERCIAL ELECTRONICA CORDILLERA LTDA | | | | 77.902.110-6 | COMERCIAL ELECTRONICA CORDILLERA LTDA, COMPRA DE TOTEM, CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 17/06/2016 | 17/06/2016 | $ 5.236.000 | | Enlace | |
17/06/2016 | 663 | COMERCIAL ELECTRONICA CORDILLERA LTDA | | | | 77.902.110-6 | COMERCIAL ELECTRONICA CORDILLERA LTDA, COMPRA DE TOTEM, CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 17/06/2016 | 17/06/2016 | $ 5.236.000 | | Enlace | |
16/06/2016 | 664 | DECORACIONES DECOMURAL S.A. | | | | 93.196.000-8 | DECORACIONES DECOMURAL S.A., COMPRA DE CORTINAS DE MENAJE PARA DEPARTAMENTO DE SALUD, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 16/06/2016 | 16/06/2016 | $ 404.362 | | Enlace | |
17/06/2016 | 665 | JOHNSON & JOHNSON DE CHILE S.A. | | | | 93.745.000-1 | JOHNSON & JOHNSON DE CHILE S.A., COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: 1166221, 1166222, 1166224, | 17/06/2016 | 22/06/2016 | $ 13.425.941 | | Enlace | |
17/06/2016 | 666 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA BOTICA MUNICIPAL, PROGRAMA BOTICA MUNICIPAL. Facturas: 9038775, | 17/06/2016 | 24/06/2016 | $ 31.883 | | Enlace | |
16/06/2016 | 667 | OXIMED LTDA. | | | | 85.707.700-8 | OXIMED LTDA., CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA SAPU CESFAM EDUARDO FREI, RECURSOS SAPU. Facturas: | 16/06/2016 | 16/06/2016 | $ 31.763 | | Enlace | |
16/06/2016 | 668 | M.MEC.Y ELEC PISC Y EQS AIRE ACONDICIONADOY REF. L.I.L.A. EIRL. | | | | 76.325.811-4 | M. MEC. Y ELEC. PISC. Y EQS. AIRE ACONDICIONADO Y REF LILA EIRL., ADQUISICION E INSTALACION DE UNIDAD AIRE ACONDICIONADO EN DEPARTAMENTO DE SALUD, RECURSOS PERCAPITA. Facturas: 99, | 16/06/2016 | 23/06/2016 | $ 453.390 | | Enlace | |
16/06/2016 | 669 | FRANCISCO JAVIER CONCHA OLGUÍN | | | | 13.544.147-3 | FRANCISCO JAVIER CONCHA OLGUIN, MANTENCION DE CABLES DE RED Y TRASLADO ANEXOS, DEPARTAMENTO DE SALUD, RECURSOS PERCAPITA. Facturas: 598, | 16/06/2016 | 23/06/2016 | $ 130.900 | | Enlace | |
17/06/2016 | 670 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA | | | | 76.083.981-7 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS, LABORATORIO CLINICO, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 17/06/2016 | 17/06/2016 | $ 22.979 | | Enlace | |
17/06/2016 | 671 | VITASYSTEM LTDA. | | | | 76.032.872-3 | VITASYSTEM LTDA., COMPRA DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS, LABORATORIO CLINICO, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 17/06/2016 | 17/06/2016 | $ 179.690 | | Enlace | |
20/06/2016 | 672 | SOCOFAR S.A. | | | | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A., COMPRA DE FARMACOS PARA BOTICA MUNICIPAL, PROGRAMA BOTICA MUNICIPAL. Facturas: 5776109, | 20/06/2016 | 21/06/2016 | $ 198.542 | | Enlace | |
20/06/2016 | 673 | LABORATORIO CHILE S.A. | | | | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A., COMPRA DE FARMACOS PARA BOTICA MUNICIPAL, PROGRAMA BOTICA MUNICIPAL. Facturas: | 20/06/2016 | 20/06/2016 | $ 229.955 | | Enlace | |
20/06/2016 | 674 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA | | | | 76.830.090-9 | FARCEUTICA CARIBEAN LTDA., COMPRA DE FARMACOS PARA BOTICA MUNICIPAL, PROGRAMA BOTICA MUNICIPAL. Facturas: | 20/06/2016 | 20/06/2016 | $ 239.419 | | Enlace | |
20/06/2016 | 675 | SOCOFAR S.A. | | | | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. COMPRA DE FARMACOS PARA CESFAM DE VILLA ALEMANA, PROGRAMA CRONICO. Facturas: | 20/06/2016 | 20/06/2016 | $ 3.168.732 | | Enlace | |
20/06/2016 | 676 | SOCOFAR S.A. | | | | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A., COMPRA DE FARMACOS PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA MORBILIDAD. Facturas: | 20/06/2016 | 20/06/2016 | $ 259.960 | | Enlace | |
20/06/2016 | 677 | SOCOFAR S.A. | | | | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A., COMPRA DE FARMACOS PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA SALUD MENTAL. Facturas: | 20/06/2016 | 20/06/2016 | $ 701.993 | | Enlace | |
20/06/2016 | 678 | ETHON PHARMACEUTICALS LTDA | | | | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICALS LTDA., COMPRA DE FARMACOS PARA CESFAM DE VILLA ALEMANA, PROGRAMA CRONICO. Facturas: | 20/06/2016 | 20/06/2016 | $ 1.980.160 | | Enlace | |
20/06/2016 | 679 | ETHON PHARMACEUTICALS LTDA | | | | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICALS LTDA., COMPRA DE FARMACOS PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA DE MORBILIDAD. Facturas: | 20/06/2016 | 20/06/2016 | $ 314.160 | | Enlace | |
20/06/2016 | 680 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LTDA 7340 | | | | 76.167.536-2 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LTDA. 7340, COMPRA DE FARMACOS PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA MORBILIDAD. Facturas: | 20/06/2016 | 20/06/2016 | $ 347.242 | | Enlace | |
20/06/2016 | 681 | LABORATORIO CHILE S.A. | | | | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A., COMPRA DE FARMACOS PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA CRONICO. Facturas: | 20/06/2016 | 20/06/2016 | $ 966.280 | | Enlace | |
20/06/2016 | 682 | LABORATORIO CHILE S.A. | | | | 77.596.940-7 | LABORATORIO DE CHILE S.A., COMPRA DE FARMACOS PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA FOFAR. Facturas: | 20/06/2016 | 20/06/2016 | $ 5.712.000 | | Enlace | |
20/06/2016 | 683 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | | | | 96.689.970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A., COMPRA DE TINTA DE IMPRESORA PARA BOTICA MUNICIPAL, PROGRAMA BOTICA MUNICIPAL. Facturas: | 20/06/2016 | 20/06/2016 | $ 124.622 | | Enlace | |
21/06/2016 | 684 | VITASYSTEM LTDA. | | | | 76.032.872-3 | VITASYSTEM LTDA., COMPRA DE CAJAS INDUSTRIALES, CESFAM DE VILLA ALEMANA, PROGRAMA VILLA ALEMANA. Facturas: | 21/06/2016 | 21/06/2016 | $ 153.510 | | Enlace | |
21/06/2016 | 685 | LABORATORIOS DENTAID S.A. | | | | 96.718.630-9 | LABORATORIOS DENTAID S.A, COMPRA DE INSUMOS DENTALES, CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA MAS SONRISAS PARA CHILE Facturas: | 21/06/2016 | 21/06/2016 | $ 527.503 | | Enlace | |
21/06/2016 | 686 | ERICK JOFRE MARIN | | | | 07.151.530-3 | ERICK JOFRE MARIN, MANTENCION SILLON DENTAL DE CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 21/06/2016 | 21/06/2016 | $ 57.120 | | Enlace | |
21/06/2016 | 687 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | COMERCIAL PARADA Y CIA LTDA., COMPRA DE COMBUSTIBLE Y CAMBIOS DE ACEITE PARA VEHICULO CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 21/06/2016 | 21/06/2016 | $ 55.569 | | Enlace | |
21/06/2016 | 688 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | COMERCIAL PARADA Y CIA LTDA. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 450, | 21/06/2016 | 21/06/2016 | $ 200.080 | | Enlace | |
21/06/2016 | 689 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. COMPRA DE COMBUSTIBLE ,SAPU, PROGRAMA SAPU. Facturas: 449, | 21/06/2016 | 21/06/2016 | $ 15.781 | | Enlace | |
21/06/2016 | 690 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | COMERCIAL PARADA Y CIA LTDA., COMPRA DE COMBUSTIBLE DE 95 PARA VEHICULO CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: 445, | 21/06/2016 | 21/06/2016 | $ 51.233 | | Enlace | |
21/06/2016 | 691 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., COMPRA ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA FARMACIA DE DIRECCION DE SALUD, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 21/06/2016 | 21/06/2016 | $ 119.630 | | Enlace | |
22/06/2016 | 692 | SOC. COMERCIAL FULMED LTDA. | | | | 76.101.952-K | SOC.COMERCIAL FULLMED LTDA. COMPRA DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PARA CESFAM EDUARDO FREI,PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: 2746, | 22/06/2016 | 30/06/2016 | $ 124.950 | | Enlace | |
22/06/2016 | 693 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | COMERCIAL PARADA Y CIA.LTDA. , COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: 444, | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 104.106 | | Enlace | |
22/06/2016 | 694 | GONZALO GUILLERMO GONZALEZ GORDON | | | | 06.454.425-K | GONZALO GONZALEZ GORDON, COMPRA DE TIMBRES, CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 10482, | 22/06/2016 | 30/06/2016 | $ 21.000 | | Enlace | |
22/06/2016 | 695 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA | | | | 76.083.981-7 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LMTDA., COMPRA DE MOBILIARIO MENOR PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 603.259 | | Enlace | |
22/06/2016 | 696 | BUSSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. | | | | 78.371.600-3 | BUSSINESS INFORMATION PROCESSING S.A, COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 109659, | 22/06/2016 | 28/06/2016 | $ 56.990 | | Enlace | |
22/06/2016 | 697 | DIST. Y COMER. DE PRODUCTOS MEDICOS BIONHEALTH LTDA | | | | 76.386.444-8 | DIST.Y COMER.DE PRODUCTOS MEDICOS BIONHELTH LTDA, COMPRA DE BATERIA DEA, SAPU, PROGRAMA SAPU Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 1.059.100 | | Enlace | |
22/06/2016 | 698 | GRAFICOS JUAN I.GUTIERREZ VILLALON E.I.R.L. | | | | 76.527.933-K | GRAFICOS JUAN GUITIERREZ VILLALON, COMPRA DE IMPRESOS PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 107.100 | | Enlace | |
22/06/2016 | 699 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA CESFAM VILLA ALEMANA , PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE. Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 49.771 | | Enlace | |
22/06/2016 | 700 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA | | | | 76.100.732-7 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL, COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA MAS ADULTOS AUTOVALENTES Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 15.173 | | Enlace | |
22/06/2016 | 701 | FREDY ARTURO ARANEDA CARREÑO | | | | 10.409.584-4 | FREDY ARTURO ARANA CARREÑO, COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, DIRECCION DE SALUD, PROGRAM PERCAPITA Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 137.700 | | Enlace | |
22/06/2016 | 702 | BUSSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. | | | | 78.371.600-3 | BUSSINESS INFORMATION PROCESSING S.A, COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 100.805 | | Enlace | |
22/06/2016 | 703 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA | | | | 76.083.981-7 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LTDA, COMPRA DE METERIALES Y UTILES QUIRURGICOS, CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA SALA ERA Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 45.296 | | Enlace | |
22/06/2016 | 704 | ECODATA LTDA. | | | | 78.299.070-5 | ECODATA LTDA, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA SALA ERA Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 83.895 | | Enlace | |
22/06/2016 | 705 | VITASYSTEM LTDA. | | | | 76.032.872-3 | VITASYSTEM LTDA. COMPRA DE ARTICULOS DE EMFERMERIA PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 300.195 | | Enlace | |
22/06/2016 | 706 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA | | | | 76.100.732-7 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA, COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA, CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 7916, | 22/06/2016 | 30/06/2016 | $ 35.700 | | Enlace | |
22/06/2016 | 707 | DIST. Y COMER. DE PRODUCTOS MEDICOS BIONHEALTH LTDA | | | | 76.386.444-8 | DIST. Y COMER. DE PRODUCTOS MEDICOS BIONHEALTH LTDA. COMPRA DE ARTICULOS DE EMFERMERIA PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 194.565 | | Enlace | |
22/06/2016 | 708 | DENTAL LAVAL LIMITADA | | | | 79.595.850-9 | DENTAL LABAL LMTDA. COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM EDUARDO FREI , PROGRAMA JUNAEB. Facturas: 37241, | 22/06/2016 | 29/06/2016 | $ 182.071 | | Enlace | |
22/06/2016 | 709 | FRANCISCO MUÑOZ FIGUEROA OBRAS DE INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES EIRL | | | | 76.180.451-0 | FRANCISCO MUÑOZ FIGUEROA OBRAS DE INGENIERIA, COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 666, | 22/06/2016 | 30/06/2016 | $ 773.448 | | Enlace | |
22/06/2016 | 710 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y ARTICULOS DE OFICINA, CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 9046047, | 22/06/2016 | 29/06/2016 | $ 434.822 | | Enlace | |
22/06/2016 | 711 | COMERCIAL VIMARDENT LTDA. | | | | 85.472.800-8 | COMERCIAL VIMARDENT LTDA COMPRA INSUMOS DENTALES PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA JUNAEB. Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 508.725 | | Enlace | |
22/06/2016 | 712 | COMERCIALIZADORA HARD COMP LTDA | | | | 76.129.281-1 | COMERCIALIZADORA HARD COMP, COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 1.945.590 | | Enlace | |
22/06/2016 | 713 | IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA LTDA | | | | 76.081.099-1 | IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA LTDA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA JUNAEB. Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 950.604 | | Enlace | |
22/06/2016 | 714 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO, CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 9046049, | 22/06/2016 | 29/06/2016 | $ 287.014 | | Enlace | |
22/06/2016 | 715 | SOCIEDAD ESPINOZA LOPEZ LTDA | | | | 76.433.924-K | SOCIEDAD ESPINOZA LOPEZ LTDA, COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO, CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 213.605 | | Enlace | |
22/06/2016 | 716 | COMERCIALIZADORA HARD COMP LTDA | | | | 76.129.281-1 | COMERCIALIZADORA HARD COMP LTDA, COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 774.601 | | Enlace | |
22/06/2016 | 717 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | | | | 96.689.970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A, COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 461.168 | | Enlace | |
22/06/2016 | 718 | SOC. COMERCIAL FULMED LTDA. | | | | 76.101.952-K | SOC. COMERCIAL FULLMED LTDA. , COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: 2748, | 22/06/2016 | 30/06/2016 | $ 102.668 | | Enlace | |
22/06/2016 | 719 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: 9048449, | 22/06/2016 | 30/06/2016 | $ 496.316 | | Enlace | |
22/06/2016 | 720 | SOC. COMERCIAL FULMED LTDA. | | | | 76.101.952-K | SOC. COMERCIAL FULLMED LTDA. COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA SAPU, PROGRAMA SAPU Facturas: 2747, | 22/06/2016 | 30/06/2016 | $ 186.714 | | Enlace | |
22/06/2016 | 721 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA | | | | 76.083.981-7 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LMTDA. COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA SAPU, PROGRAMA SAPU. Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 504.821 | | Enlace | |
22/06/2016 | 722 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA | | | | 76.100.732-7 | SOC. COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA. COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: 7822, | 22/06/2016 | 29/06/2016 | $ 196.172 | | Enlace | |
22/06/2016 | 723 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA VARIOS, CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 285.524 | | Enlace | |
22/06/2016 | 724 | VITASYSTEM LTDA. | | | | 76.032.872-3 | VITASYSTEM LTDA. COMPRA INSUMOS DE EMFERMERIA PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 412.739 | | Enlace | |
22/06/2016 | 725 | CRISTIAN DIAZ CANALES | | | | 14.237.575-3 | CRISTIAN DIAZ CANALES, HABILITACION DE CONTENEDOR, CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERACAPITA Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 1.891.386 | | Enlace | |
22/06/2016 | 726 | ESPEX INGENIERIA LTDA | | | | 77.683.370-3 | ESPEX INGENIERIA LTDA. COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE APS. Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 231.199 | | Enlace | |
22/06/2016 | 727 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | | | | 96.689.970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE APS. Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 12.982 | | Enlace | |
22/06/2016 | 728 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. CONPRA DE INSUMOS COMPUTACIONES PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE APS. Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 30.399 | | Enlace | |
22/06/2016 | 729 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA | | | | 76.083.981-7 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LMTDA. COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 71.834 | | Enlace | |
22/06/2016 | 730 | DENTAL LAVAL LIMITADA | | | | 79.595.850-9 | DENTAL LAVAL, COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 37242, | 22/06/2016 | 29/06/2016 | $ 90.554 | | Enlace | |
22/06/2016 | 731 | CRISTIAN DIAZ CANALES | | | | 14.237.575-3 | CRISTIAN DIAZ CANALES, ARREGLOS DE INMULEBLE MENOR, CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 1.362.550 | | Enlace | |
22/06/2016 | 732 | CRISTIAN DIAZ CANALES | | | | 14.237.575-3 | CRISTIAN DIAZ CANALES, REPARACION DE INMUEBLE MENOR, CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 967.708 | | Enlace | |
22/06/2016 | 733 | MIGUEL CONTRERAS CANTILLANO | | | | 09.045.170-7 | MIGUEL CONTRERAS CANTILLANO, REPARACION DE INMUEBLE MENOR, CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 41.650 | | Enlace | |
22/06/2016 | 734 | PLASTIMAR LIMITADA | | | | 76.354.051-0 | PLASTIMAR LIMITADA, COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA DIRECCION DE SALUD, PROGRAMA REHABILITACION. Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 443.671 | | Enlace | |
22/06/2016 | 735 | PLASTIMAR LIMITADA | | | | 76.354.051-0 | PLASTIMAR LIMITADA, COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA DIRECCION DE SALUD, PROGRAMA REHABILITACION. Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 128.399 | | Enlace | |
23/06/2016 | 736 | PLASTIMAR LIMITADA | | | | 76.354.051-0 | PLASTIMAR LMTDA. COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE APS. Facturas: | 23/06/2016 | 23/06/2016 | $ 443.553 | | Enlace | |
23/06/2016 | 737 | CRISTIAN DIAZ CANALES | | | | 14.237.575-3 | CRISTIAN DIAZ CANALES MANTENCION Y REPARACION DE INMUEBLES MENOR PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 23/06/2016 | 23/06/2016 | $ 242.760 | | Enlace | |
23/06/2016 | 738 | CRISTIAN DIAZ CANALES | | | | 14.237.575-3 | CRISTIAN DIAZ CANALES , REPARACION DE INMUEBLES MENOR DE CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 23/06/2016 | 23/06/2016 | $ 684.250 | | Enlace | |
23/06/2016 | 739 | INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA | | | | 83.732.700-8 | INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LMTDA. , COMPRA DE MOBILIARIO MENOR PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 23/06/2016 | 23/06/2016 | $ 192.777 | | Enlace | |
23/06/2016 | 740 | INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA | | | | 83.732.700-8 | INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LMTDA. COMPRA DE MOBILIARIO MENOR PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 23/06/2016 | 23/06/2016 | $ 1.150.415 | | Enlace | |
23/06/2016 | 741 | CRISTIAN DIAZ CANALES | | | | 14.237.575-3 | CRISTIAN DIAZ CANALES INSTALACION ELECTRICA Y SOPORTE PARA BOTICA MUNICIPAL , PROGRAMA BOTICA MUNICIPAL. Facturas: | 23/06/2016 | 23/06/2016 | $ 89.250 | | Enlace | |
23/06/2016 | 742 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | INTEGRALES PRISA S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 23/06/2016 | 23/06/2016 | $ 103.554 | | Enlace | |
23/06/2016 | 743 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA | | | | 76.100.732-7 | SOC. COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA COMPRA ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA PARA CESFAM VILLA ALEMANA ,PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 23/06/2016 | 23/06/2016 | $ 787.850 | | Enlace | |
24/06/2016 | 744 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | COMERCIAL PARADA Y CIA., COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SAPU, PROGRAMA SAPU Facturas: | 24/06/2016 | 24/06/2016 | $ 12.265 | | Enlace | |
23/06/2016 | 745 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | | | | 76.237.266-5 | LABORATORIO ANDROMACO, COMPRA DE FARMACOS PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA CRONICO Facturas: | 23/06/2016 | 23/06/2016 | $ 3.421.250 | | Enlace | |
23/06/2016 | 746 | OPKO CHILE S.A | | | | 76.669.630-9 | OPKO CHILE, COMPRA DE FARMACOS EN CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA MORBILIDAD Facturas: | 23/06/2016 | 23/06/2016 | $ 246.330 | | Enlace | |
24/06/2016 | 747 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | PROVEEDORES INETEGRALES PRISA, COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA BOTICA MUNICIPAL, PROGRAMA BOTICA MUNICIPAL Facturas: 9048451, | 24/06/2016 | 30/06/2016 | $ 166.832 | | Enlace | |
24/06/2016 | 748 | ETHON PHARMACEUTICALS LTDA | | | | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICALS LTDA., COMPRA DE FARMACOS PARA BOTICA MUNICIPAL, PROGRAMA BOTICA MUNICIPAL. Facturas: | 24/06/2016 | 24/06/2016 | $ 190.852 | | Enlace | |
24/06/2016 | 749 | VICTORIA CANALES Y COMPAÑIA LIMITADA | | | | 79.610.730-8 | VICTORIA CANALES Y CIA. LTDA. COMPRA DE FARMACOS, BOTICA MUNICIPAL, PROGRAMA BOTICA MUNICIPAL. Facturas: 3214, | 24/06/2016 | 29/06/2016 | $ 459.671 | | Enlace | |
24/06/2016 | 750 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA | | | | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN, COMPRA DE FARMACOS PARA BOTICA MUNICIPAL, PROGRAMA BOTICA MUNICIPAL Facturas: | 24/06/2016 | 24/06/2016 | $ 276.806 | | Enlace | |
24/06/2016 | 751 | PHARMA INVESTI | | | | 94.544.000-7 | PHARMA INVESTI, COMPRA DE FARMACOS PARA BOTICA MUNICIPAL, PROGRAMA BOTICA MUNICIPAL Facturas: 120366, | 24/06/2016 | 29/06/2016 | $ 316.683 | | Enlace | |
25/06/2016 | 752 | FEDERICO TOLEDO ORTIZ | | | | 05.563.286-3 | SOLICITUD DE COMPRA 85, CESFAM EDUARDO FREI, MANTENCION, INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, , PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 25/06/2016 | 25/06/2016 | $ 2.214.352 | | Enlace | |
28/06/2016 | 753 | AULA EDITORES S.A. | | | | 76.591.500-7 | AULA EDITORES SA., COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA DIRECCION DE SALUD, PROGRAMA REHABILITACION. Facturas: | 28/06/2016 | 28/06/2016 | $ 145.574 | | Enlace | |
28/06/2016 | 754 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA., AMPLIACION DE VALOR A FACTURA COMBUSTIBLE, CESFAM DE VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 28/06/2016 | 28/06/2016 | $ 1 | | Enlace | |
28/06/2016 | 755 | CRISTIAN DIAZ CANALES | | | | 14.237.575-3 | CRISTIAN DIAZ CANALES, HABILITACION DE SALA MULTIUSO DE FARMACIA CESFAM DE VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 28/06/2016 | 28/06/2016 | $ 299.880 | | Enlace | |
28/06/2016 | 756 | ERICK JOFRE MARIN | | | | 07.151.530-3 | ERICK JOFRE MARIN, REPARACION DE SILLON DENTAL, CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA JUNAEB Facturas: | 28/06/2016 | 28/06/2016 | $ 28.560 | | Enlace | |
28/06/2016 | 757 | CRISTIAN SIERRALTA REINOSO | | | | 11.621.289-7 | CRISTIAN SIERRALTA REINOSO, REPARACION SALA DE BOMBAS, CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 28/06/2016 | 28/06/2016 | $ 199.920 | | Enlace | |
29/06/2016 | 758 | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS | | | | 13.987.888-4 | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS, SERVICIO TRASLADO DE MATERIAL, CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 100.000 | | Enlace | |
29/06/2016 | 759 | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS | | | | 13.987.888-4 | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS, SERVICIO TRASLADO DE MATERIAL, CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 155.556 | | Enlace | |
29/06/2016 | 760 | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS | | | | 13.987.888-4 | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS, SERVICIO TRASLADO DE MATERIAL, CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 100.000 | | Enlace | |
29/06/2016 | 761 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | COMERCIAL PARADA Y CIA LTDA., COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 46.160 | | Enlace | |
29/06/2016 | 762 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | COMERCIAL PARADA Y CIA LTDA., COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CESFAM DE VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 158.185 | | Enlace | |
29/06/2016 | 763 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | COMERCIAL PARADA Y CIA LTDA., COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SAPU, PROGRAMA SAPU. Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 37.039 | | Enlace | |
29/06/2016 | 764 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA., COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 71.073 | | Enlace | |
29/06/2016 | 765 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA | | | | 76.083.981-7 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LMTDA. COMPRA DE ARTICULOS DE EMFERMERIA PARA CESFAM EDUARDO FREI,PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 1.951.549 | | Enlace | |
29/06/2016 | 766 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA,PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 42.278 | | Enlace | |
29/06/2016 | 767 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA DPTO. DE SALUD, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 183.620 | | Enlace | |
29/06/2016 | 768 | SOCIEDAD ESPINOZA LOPEZ LTDA | | | | 76.433.924-K | SOCIEDAD ESPINOZA LOPEZ LTDA. COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA DEPTO. DE SALUD, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 237.090 | | Enlace | |
29/06/2016 | 769 | VITASYSTEM LTDA. | | | | 76.032.872-3 | VITASYSTEM LTDA. COMPRA DE INSUMOS DE MICROBIOLOGIA PARA LABORATORIO, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 337.008 | | Enlace | |
29/06/2016 | 770 | CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION S.A. | | | | 87.019.000-K | CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION SA., COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES (CDS), DIRECCION DE SALUS, PROGRAMA APOYO RADIOLOGICO. Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 1.039.227 | | Enlace | |
29/06/2016 | 771 | COMERCIALIZADORA HARD COMP LTDA | | | | 76.129.281-1 | COMERCIALIZADORA HARD COMP LTDA. COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA ADULTO AUTOVALENTE. Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 148.871 | | Enlace | |
29/06/2016 | 772 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA., COMPRA DE INSUMOS DE ASEO, DIRECCION DE SALUD, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 234.097 | | Enlace | |
29/06/2016 | 773 | DISTRIBUIDORA MANZANO S.A. | | | | 96.908.760-K | DISTRIBUIDORA MANZANO SA, COMPRA DE INSUMOS DE ASEO, DIRECCION DE SALUD, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 84.537 | | Enlace | |
30/06/2016 | 774 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | COMERCIAL PARADA Y CIA LTDA., COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SAPU, PROGRAMA SAPU. Facturas: | 30/06/2016 | 30/06/2016 | $ 16.875 | | Enlace | |
30/06/2016 | 775 | DIST. Y COMER. DE PRODUCTOS MEDICOS BIONHEALTH LTDA | | | | 76.386.444-8 | DIST. Y COMER. DE PRODUCTOS MEDICOS BIONHEAL TH LTDA., COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 30/06/2016 | 30/06/2016 | $ 7.735 | | Enlace | |
30/06/2016 | 776 | SOC. COMERCIAL FULMED LTDA. | | | | 76.101.952-K | SOC. COMERCIAL FULMED LTDA., COMPRA DE CAJA ORGANIZADORA, CESFAM DE VILLA ALEMANA, PROGRAMA MAS ADULTO MAYORES AUTOVALENTE. Facturas: | 30/06/2016 | 30/06/2016 | $ 17.850 | | Enlace | |
30/06/2016 | 777 | BIOTECH LIMITADA | | | | 76.006.366-5 | BIOTECH LIMITADA, COMPRA DE INSUMOS DENTALES, CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 30/06/2016 | 30/06/2016 | $ 165.001 | | Enlace | |
30/06/2016 | 778 | ARTICULOS PUBLICITARIOS C&M | | | | 76.151.134-3 | ARTICULOS PUBLICITARIOS C&M, COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS CON LOGO, BOTICA MUNICIPAL, PROGRAMA BOTICA MUNICIPAL Facturas: | 30/06/2016 | 30/06/2016 | $ 1.154.300 | | Enlace | |
30/06/2016 | 779 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA | | | | 76.083.981-7 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA, COMPRA DE MOBILIARIO MENOR, CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 30/06/2016 | 30/06/2016 | $ 347.242 | | Enlace | |
30/06/2016 | 780 | INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA | | | | 83.732.700-8 | INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA, COMPRA DE MOBILIARIO MENOR (SILLAS), CESFAM DE VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 30/06/2016 | 30/06/2016 | $ 187.187 | | Enlace | |
30/06/2016 | 782 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA | | | | 76.083.981-7 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA, COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 30/06/2016 | 30/06/2016 | $ 104.173 | | Enlace | |
30/06/2016 | 783 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA | | | | 76.083.981-7 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA, COMPRA DE MOBILIARIO MENOR (SILLAS EJECUTIVAS), CESFAM DE VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 30/06/2016 | 30/06/2016 | $ 208.345 | | Enlace | |
30/06/2016 | 784 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA | | | | 76.083.981-7 | IMPORTADORA DE EQUIPOS OFIMED LIMITADA, COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 30/06/2016 | 30/06/2016 | $ 109.242 | | Enlace | |