01/04/2016 | 312 | SOCIEDAD DE INGENIERIA MICROTECNIA LIMITADA | | | | 77.256.180-6 | | SERVICIOS DE INSTALACION DE INTERNET INALAMBRICO, CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 4310, | 01/04/2016 | 01/04/2016 | $ 153.600 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
01/04/2016 | 313 | SOCOFAR S.A. | | | | 91.575.000-1 | | COMPRA DE MEDICAMENTOS, CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA CRONICO Facturas: 5588426, 5623634, | 01/04/2016 | 15/04/2016 | $ 7.235.677 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
01/04/2016 | 314 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | | | | 96.689.970-0 | | COMPRA DE SCANER. DPTO. JURIDICO, DIRECCION DE SALUD. PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 46890, | 01/04/2016 | 08/04/2016 | $ 628.715 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
04/04/2016 | 315 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | | COMPRA DE COMBUSTIBLE. SAPU. PROGRAMA SAPU Facturas: 130027, | 04/04/2016 | 15/03/2016 | $ 16.622 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
04/04/2016 | 316 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | | COMPRA DE COMBUSTIBLE. SAPU. PROGRAMA SAPU Facturas: 129698, | 04/04/2016 | 15/02/2016 | $ 26.100 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
04/04/2016 | 317 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | COMPRA DE ART. DE OFICINA, DPTO. DE RENDICIONES, DIRECCION DE SALUD, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 8918622, | 04/04/2016 | 12/04/2016 | $ 115.285 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
04/04/2016 | 318 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | | COMERCIAL PARADA, COMPRA DE COMBUSTIBLE CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 130026, | 04/04/2016 | 15/03/2016 | $ 81.645 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
04/04/2016 | 319 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | | COMPRA COMBUSTIBLE. CESFAM EDUARDO FREI. PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 130025, | 04/04/2016 | 15/03/2016 | $ 36.420 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
04/04/2016 | 320 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | | COMPRA DE COMBUSTIBLE. CESFAM EDUARDO FREI. PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 129732, | 04/04/2016 | 29/02/2016 | $ 101.340 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
04/04/2016 | 321 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | | COMPRA DE COMBUSTIBLE. CESFAM VILLA ALEMANA. PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 130024, | 04/04/2016 | 15/03/2016 | $ 155.025 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
04/04/2016 | 322 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | | COMPRA DE COMBUSTIBLE. CESFAM VILLA ALEMANA. PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 129695, | 04/04/2016 | 15/02/2016 | $ 144.614 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
04/04/2016 | 323 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | | COMPRA DE COMBUSTIBLE. CESFAM VILLA ALEMANA. PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 129731, | 04/04/2016 | 29/02/2016 | $ 156.550 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
04/04/2016 | 324 | SERVICOM LTDA. | | | | 76.051.352-0 | | SERVICOM LTDA, TRASLADO DE RACK, DIRECCION DE SALUD, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 548, | 04/04/2016 | 11/04/2016 | $ 1.017.188 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
04/04/2016 | 325 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | | | | 96.689.970-0 | | COMPUTACION INTEGRAL, COMPRA DE EQUIPO COMPUTACIONAL CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 04/04/2016 | 04/04/2016 | $ 272.984 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
05/04/2016 | 326 | INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S.A. | | | | 77.497.400-8 | | INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS, SERVICIO DE ESTERILIZACION EN CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 2677, | 05/04/2016 | 11/04/2016 | $ 4.889.186 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
05/04/2016 | 327 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | COMPRA DE ART. DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES, CONTABILIDAD, DEPARTAMENTO DE SALUD, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 8921762, | 05/04/2016 | 14/04/2016 | $ 157.533 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
05/04/2016 | 328 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA, COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA DEPTO DE SALUD, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 8921748, 8934457, | 05/04/2016 | 21/04/2016 | $ 160.989 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
05/04/2016 | 329 | SOC. COMERCIAL FULMED LTDA. | | | | 76.101.952-K | | SOC. COMERCIAL FULLMED, COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA DEPTO DE SALUD, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 2594, 2606, | 05/04/2016 | 21/04/2016 | $ 406.564 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
05/04/2016 | 330 | ESPEX INGENIERIA LTDA | | | | 77.683.370-3 | | ESPEX INGENIERIA, COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 1700, | 05/04/2016 | 11/04/2016 | $ 85.966 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
05/04/2016 | 331 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA | | | | 76.083.981-7 | | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED, COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA SAPU, PROGRAMA SAPU Facturas: | 05/04/2016 | 05/04/2016 | $ 114.535 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
05/04/2016 | 332 | VITASYSTEM LTDA. | | | | 76.032.872-3 | | VITSYSTEM, COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA SAPU, PROGRAMA SAPU Facturas: 11191, | 05/04/2016 | 11/04/2016 | $ 499.800 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
05/04/2016 | 333 | SOC. COMERCIAL FULMED LTDA. | | | | 76.101.952-K | | COMPRA DE MAT. QUIRURGICOS, CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Facturas: 2600, 2607, | 05/04/2016 | 21/04/2016 | $ 189.853 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
05/04/2016 | 334 | FELIPE GARAY VALDERRAMA | | | | 13.922.639-9 | | COMPRA DE CARRO ACERO INOXIDABLE. CESFAM JUAN BRAVO VEGA. PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 162, | 05/04/2016 | 27/04/2016 | $ 441.728 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
05/04/2016 | 335 | LABORATORIOS DENTAID S.A. | | | | 96.718.630-9 | | LABORATORIOS DENTAID, COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL Facturas: 11409, | 05/04/2016 | 13/04/2016 | $ 265.846 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
07/04/2016 | 336 | PRO CIRURGICA | | | | 78.375.140-2 | | COMPRA DE REACTIVOS, LABORATORIO, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 34618, | 07/04/2016 | 11/04/2016 | $ 1.781.047 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
07/04/2016 | 337 | VITASYSTEM LTDA. | | | | 76.032.872-3 | | COMPRA DE REACTIVOS, LABORATORIO, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 11203, | 07/04/2016 | 12/04/2016 | $ 417.690 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
07/04/2016 | 338 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA | | | | 76.083.981-7 | | COMPRA DE PAPEL RELOJ CONTROL, CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 07/04/2016 | 07/04/2016 | $ 37.328 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
07/04/2016 | 339 | JOHNSON & JOHNSON DE CHILE S.A. | | | | 93.745.000-1 | | JOHNSON & JOHNSON DE CHILE, COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 1142779, 1142780, | 07/04/2016 | 11/04/2016 | $ 10.170.277 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
08/04/2016 | 340 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA | | | | 76.100.732-7 | | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA, COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO, CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 5681, 5936, | 08/04/2016 | 26/04/2016 | $ 133.122 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
08/04/2016 | 341 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO E INSUMOS COMPUTACIONALES , CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 8927100, | 08/04/2016 | 18/04/2016 | $ 1.109.909 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
08/04/2016 | 342 | BIOMERIEUX CHILE S.A. | | | | 96.659.920-0 | | BIOMERIUX, AMPLIACION DE VALOR POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, PROGRAMA PERCAPITA (OC 261) Facturas: 212322, | 08/04/2016 | 23/03/2016 | $ 237 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
08/04/2016 | 343 | OXIMED LTDA. | | | | 85.707.700-8 | | OXIMED, AMPLIACION DE VALOR POR COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA (OC 200) Facturas: 11370, | 08/04/2016 | 29/03/2016 | $ 1 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
11/04/2016 | 344 | VALTEK S.A. | | | | 79.568.850-1 | | VALTEK, COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 11/04/2016 | 11/04/2016 | $ 4.342.990 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
11/04/2016 | 345 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISAL, COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LABORATORIO, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 8936648, | 11/04/2016 | 22/04/2016 | $ 67.616 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
11/04/2016 | 346 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA | | | | 76.100.732-7 | | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL, COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA LABORATORIO, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 5847, | 11/04/2016 | 22/04/2016 | $ 69.734 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
12/04/2016 | 347 | COMERCIALIZADORA BEATRIZ QUINTANA FUENZALIDA E.I.R.L. | | | | 76.537.952-0 | | COMERCIALIZADORA BEATRIZ QUINTANA, COMPRA DE IMPRESOS PARA FARMACIA, DEPTO DE SALUD, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 12/04/2016 | 12/04/2016 | $ 3.035.690 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
12/04/2016 | 348 | BIOMERIEUX CHILE S.A. | | | | 96.659.920-0 | | BIOMERIEUX CHILE, COMPRA DE REACITVOS PARA LABORATORIO, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 12/04/2016 | 12/04/2016 | $ 1.440.328 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
12/04/2016 | 349 | PV-EQUIP SA | | | | 79.895.670-1 | | PV-EQUIP, COMPRA DE REACITVOS PARA LABORATORIO, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 109332, | 12/04/2016 | 21/05/2016 | $ 188.020 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
12/04/2016 | 350 | AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LIMITADA | | | | 77.700.690-8 | | AMILAB ART. MEDICOS Y DE LAB, COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 36373, | 12/04/2016 | 25/04/2016 | $ 290.063 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
12/04/2016 | 351 | VITASYSTEM LTDA. | | | | 76.032.872-3 | | VITASYSTEM, COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA LABORATORIO, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 12/04/2016 | 12/04/2016 | $ 24.693 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
12/04/2016 | 352 | SOC. COMERCIAL FULMED LTDA. | | | | 76.101.952-K | | SOC. COMERCIAL FULLMED, COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA LABORATORIO, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 2624, | 12/04/2016 | 28/04/2016 | $ 195.279 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
12/04/2016 | 353 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | | COMERCIAL PARADA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SAPU, PROGRAMA SAPU Facturas: 130065, | 12/04/2016 | 31/03/2016 | $ 16.000 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
12/04/2016 | 354 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | | COMERCIAL PARADA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 130064, | 12/04/2016 | 31/03/2016 | $ 50.935 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
12/04/2016 | 355 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | | COMERCIAL PARADA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 130063, | 12/04/2016 | 31/03/2016 | $ 71.210 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
12/04/2016 | 356 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | | COMERCIAL PARADA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 130086, | 12/04/2016 | 31/03/2016 | $ 46.050 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
12/04/2016 | 357 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | | COMERCIAL PARADA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 130062, | 12/04/2016 | 31/03/2016 | $ 183.965 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
12/04/2016 | 358 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | | | | 96.689.970-0 | | COMPUTACION INTEGRAL, COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 12/04/2016 | 12/04/2016 | $ 378.678 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
12/04/2016 | 359 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | | | | 96.689.970-0 | | COMPUTACION INTEGRAL, COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 12/04/2016 | 12/04/2016 | $ 378.678 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
12/04/2016 | 360 | B&B TORRES SPA | | | | 76.577.776-3 | | B&B TORRES, REPARACION DE INMUEBLE MENOR EN POSTA LAS AMERICAS, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 25, | 12/04/2016 | 25/04/2016 | $ 164.161 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
12/04/2016 | 361 | RAUL ULISES CANTARINO ALBORNOZ | | | | 08.731.367-0 | | RAUL ULISES CANTARIÑO, REPARACION DE ULTRASONIDO EN CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 262, | 12/04/2016 | 21/04/2016 | $ 200.000 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
12/04/2016 | 362 | RAUL ULISES CANTARINO ALBORNOZ | | | | 08.731.367-0 | | RAUL ULISES CANTARIÑO REPARACION DE ULTRASONIDO EN CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 263, | 12/04/2016 | 21/04/2016 | $ 200.000 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
12/04/2016 | 363 | COMERCIALIZADORA SUSANA TERAN PADILLA E.I.R.L. | | | | 76.602.236-7 | | COMERCIALIZADORA SUSANA TERAN, COMPRA DE IMPRESOS PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 12/04/2016 | 12/04/2016 | $ 40.460 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
12/04/2016 | 364 | SOC. COMERCIAL FULMED LTDA. | | | | 76.101.952-K | | SOC. COMERCIAL FULLMED, COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 2623, | 12/04/2016 | 28/04/2016 | $ 345.100 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
13/04/2016 | 365 | MAYORDENT CHILE LTDA. | | | | 76.977.120-4 | | MAYORDENT CHILE, COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA ODONTOLOGICO 6 AÑOS Facturas: | 13/04/2016 | 13/04/2016 | $ 343.613 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
13/04/2016 | 366 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA, COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES Y DE ASEO, DEPTO DE SALUD, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 13/04/2016 | 13/04/2016 | $ 767.117 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
13/04/2016 | 367 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA | | | | 76.100.732-7 | | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIB. GLOBAL, COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DEPTO DE SALUD, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 13/04/2016 | 13/04/2016 | $ 137.443 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
13/04/2016 | 368 | ECODATA LTDA. | | | | 78.299.070-5 | | ECODATA, COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA SALA ERA Facturas: 69, | 13/04/2016 | 25/04/2016 | $ 83.895 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
13/04/2016 | 369 | LABORATORIOS DENTAID S.A. | | | | 96.718.630-9 | | LABORATORIOS DENTAID, COMPRA DE INSUMOS DENTALES EN CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA ODONTOLOGICO EMBARAZADAS Facturas: | 13/04/2016 | 13/04/2016 | $ 464.814 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
13/04/2016 | 370 | IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA LTDA | | | | 76.081.099-1 | | IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA, COMPRA DE INSUMOS DENTALES EN CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA ODONTOLOGICO EMBARAZADAS Facturas: | 13/04/2016 | 13/04/2016 | $ 410.907 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
13/04/2016 | 371 | LABORATORIOS DENTAID S.A. | | | | 96.718.630-9 | | LABORATORIOS DENTAID, COMPRA DE INSUMOS DENTALES EN CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA GES 60 AÑOS Facturas: | 13/04/2016 | 13/04/2016 | $ 232.407 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
13/04/2016 | 372 | IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA LTDA | | | | 76.081.099-1 | | IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA, COMPRA DE INSUMOS DENTALES EN CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA GES 60 AÑOS Facturas: | 13/04/2016 | 13/04/2016 | $ 205.454 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
13/04/2016 | 373 | ECODATA LTDA. | | | | 78.299.070-5 | | ECODATA, COMPRA DE SATUROMETRO PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA SALA ERA Facturas: 68, | 13/04/2016 | 25/04/2016 | $ 97.580 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
13/04/2016 | 374 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA, COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA SAPU, PROGRAMA SAPU Facturas: 8939766, 8956235, | 13/04/2016 | 02/05/2016 | $ 81.233 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
13/04/2016 | 375 | ARNALDO MONTOYA HERRERA | | | | 05.148.832-6 | | ARNALDO MONTOYA HERRERA, COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA SAPU, PROGRAMA SAPU Facturas: 77326, | 13/04/2016 | 25/04/2016 | $ 63.278 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
14/04/2016 | 376 | COMERC. IMPORT. Y EXP. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS E INSUMOS MEDICOS | | | | 77.709.540-4 | | COMERC. IMPORT. Y EXP. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, COMPRA DE FARMACOS PARA FARMACIA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA CRONICOS Facturas: 5782, | 14/04/2016 | 26/04/2016 | $ 6.426.000 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
15/04/2016 | 377 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | | | | 96.719.620-7 | | ADT SECURITY SERVICES, INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMAS EN BOTICA, DEPTO DE SALUD, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 15/04/2016 | 15/04/2016 | $ 138.932 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
15/04/2016 | 378 | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS | | | | 13.987.888-4 | | ANIBAL SCOPINICH, TRASLADO DE INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTALES PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 811, | 15/04/2016 | 25/04/2016 | $ 11.111 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
15/04/2016 | 379 | OXIMED LTDA. | | | | 85.707.700-8 | | OXIMED, COMPRA DE OXIGENO PARA SAPU, PROGRAMA SAPU Facturas: | 15/04/2016 | 15/04/2016 | $ 13.417 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
15/04/2016 | 380 | DIST. Y COMER. DE PRODUCTOS MEDICOS BIONHEALTH LTDA | | | | 76.386.444-8 | | DIST. Y COMER. DE PRODUCTOS MEDICOS BIONHEALTH, AMPLIACION DE VALOR POR COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA (OC 259) Facturas: 225, | 15/04/2016 | 29/03/2016 | $ 1 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
19/04/2016 | 381 | PATRICIO GARCIA A. | | | | 13.635.598-8 | | PATRICIO GARCIA, REPARACION DE CALDERA EN CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 19/04/2016 | 19/04/2016 | $ 1.011.500 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
19/04/2016 | 382 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | | | | 96.689.970-0 | | COMPUTACION INTEGRAL, COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 19/04/2016 | 19/04/2016 | $ 119.821 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
19/04/2016 | 383 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | | | | 96.689.970-0 | | COMPUTACION INTEGRAL, COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 19/04/2016 | 19/04/2016 | $ 78.076 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
19/04/2016 | 384 | IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA LTDA | | | | 76.081.099-1 | | IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA, COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA ODONTOLOGICO EMBARAZADAS Facturas: | 19/04/2016 | 19/04/2016 | $ 2.219.826 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
19/04/2016 | 385 | MAYORDENT CHILE LTDA. | | | | 76.977.120-4 | | MAYORDET CHILE, COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA ODONTOLOGICO EMBARAZADAS Facturas: | 19/04/2016 | 19/04/2016 | $ 353.430 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
19/04/2016 | 386 | LABORATORIOS DENTAID S.A. | | | | 96.718.630-9 | | LABORATORIO DENTAID, COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA ODONTOLOGICO EMBARAZADAS Facturas: | 19/04/2016 | 19/04/2016 | $ 2.053.107 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
19/04/2016 | 387 | ELECTRONICA Y COMERCIAL SYSTEMA LTDA. | | | | 78.288.910-9 | | ELECTRONICA Y COMERCIAL SYSTEMA, COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 3667, | 19/04/2016 | 21/04/2016 | $ 487.900 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
19/04/2016 | 388 | VITASYSTEM LTDA. | | | | 76.032.872-3 | | VITASYSTEM, COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 11265, 11295, | 19/04/2016 | 27/04/2016 | $ 892.798 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
19/04/2016 | 389 | SOC. COMERCIAL FULMED LTDA. | | | | 76.101.952-K | | SOC. COMERCIAL FULLMED, COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA LABORATORIO, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 2619, | 19/04/2016 | 28/04/2016 | $ 44.268 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
19/04/2016 | 390 | IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA LTDA | | | | 76.081.099-1 | | IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA, COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA ODONTOLOGICO 6 AÑOS Facturas: | 19/04/2016 | 19/04/2016 | $ 547.780 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
19/04/2016 | 391 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA | | | | 76.083.981-7 | | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES QUIRURGICOS PARA LABOATORIO, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 19/04/2016 | 19/04/2016 | $ 678.055 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
19/04/2016 | 392 | LABORATORIOS DENTAID S.A. | | | | 96.718.630-9 | | LABORATORIO DENTAID, COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA ODONTOLOGICO 6 AÑOS Facturas: | 19/04/2016 | 19/04/2016 | $ 528.788 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
19/04/2016 | 393 | DENTAL LAVAL LIMITADA | | | | 79.595.850-9 | | DENTAL LAVAL, COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL Facturas: 33213, | 19/04/2016 | 21/04/2016 | $ 65.488 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
19/04/2016 | 394 | SOC. COMERCIAL FULMED LTDA. | | | | 76.101.952-K | | SOC. COMERCIAL FULLMED, COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL Facturas: 2620, | 19/04/2016 | 28/04/2016 | $ 308.091 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
19/04/2016 | 395 | CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION S.A. | | | | 87.019.000-K | | CRECIC, COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 19/04/2016 | 19/04/2016 | $ 707.469 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
19/04/2016 | 396 | LABORATORIOS DENTAID S.A. | | | | 96.718.630-9 | | LABORATORIOS DENTAID, COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL Facturas: | 19/04/2016 | 19/04/2016 | $ 265.846 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
19/04/2016 | 397 | INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA | | | | 83.732.700-8 | | INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA, COMPRA DE MOBILIARIO MENOR PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 19/04/2016 | 19/04/2016 | $ 279.363 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
20/04/2016 | 398 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA | | | | 76.100.732-7 | | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL, COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 20/04/2016 | 20/04/2016 | $ 160.966 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
20/04/2016 | 399 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA, COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 20/04/2016 | 20/04/2016 | $ 1.558.858 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
20/04/2016 | 400 | LABORATORIOS DENTAID S.A. | | | | 96.718.630-9 | | LABORATORIOS DENTAID, COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA GES EMBARAZADA Facturas: | 20/04/2016 | 20/04/2016 | $ 490.161 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
20/04/2016 | 401 | IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA LTDA | | | | 76.081.099-1 | | IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA, COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL Facturas: | 20/04/2016 | 20/04/2016 | $ 2.354.977 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
20/04/2016 | 402 | MAYORDENT CHILE LTDA. | | | | 76.977.120-4 | | MAYORDENT CHILE, COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL Facturas: | 20/04/2016 | 20/04/2016 | $ 3.508.680 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
20/04/2016 | 403 | DENTAL LAVAL LIMITADA | | | | 79.595.850-9 | | DENTAL LAVAL, COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL Facturas: | 20/04/2016 | 20/04/2016 | $ 1.940.806 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
20/04/2016 | 404 | DENTAL LAVAL LIMITADA | | | | 79.595.850-9 | | DENTAL LAVAL, COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA ODONTOLOGICO Facturas: | 20/04/2016 | 20/04/2016 | $ 96.728 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
20/04/2016 | 405 | IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA LTDA | | | | 76.081.099-1 | | IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA, INSUMOS DENTALES PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 20/04/2016 | 20/04/2016 | $ 141.378 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
20/04/2016 | 406 | SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LTDA | | | | 85.025.400-1 | | SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES, COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL Facturas: | 20/04/2016 | 20/04/2016 | $ 915.372 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
21/04/2016 | 407 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA | | | | 76.083.981-7 | | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LTDA, COMPRA DE UTILES QUIRURGICOS, SAPU, PROGRAMA SAPU Facturas: | 21/04/2016 | 21/04/2016 | $ 16.279 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
21/04/2016 | 408 | DECORACIONES DECOMURAL S.A. | | | | 93.196.000-8 | | DECORACIONES DECOMURAL, COMPRA DE CORTINAS PARA DEPTO DE SALUD, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 21/04/2016 | 21/04/2016 | $ 264.894 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
22/04/2016 | 409 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA, COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 22/04/2016 | 22/04/2016 | $ 1.508.568 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
22/04/2016 | 410 | DISTRIBUIDORA MANZANO S.A. | | | | 96.908.760-K | | DISTRIBUIDORA MANZANO, COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 22/04/2016 | 22/04/2016 | $ 96.901 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
22/04/2016 | 411 | ARNALDO MONTOYA HERRERA | | | | 05.148.832-6 | | ARNALDO MONTOYA, COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 22/04/2016 | 22/04/2016 | $ 46.053 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
22/04/2016 | 412 | IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA LTDA | | | | 76.081.099-1 | | IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA,COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 22/04/2016 | 22/04/2016 | $ 265.779 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
22/04/2016 | 413 | IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA LTDA | | | | 76.081.099-1 | | IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA, COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL Facturas: | 22/04/2016 | 22/04/2016 | $ 265.779 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓNSIN MODIFICACIÓN |
22/04/2016 | 414 | OXIMED LTDA. | | | | 85.707.700-8 | | OXIMED, COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 22/04/2016 | 22/04/2016 | $ 68.636 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
22/04/2016 | 415 | SOC. COMERCIAL FULMED LTDA. | | | | 76.101.952-K | | SOC COMERCIAL FULLMED, COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA SAPU, PROGRAMA SAPU Facturas: | 22/04/2016 | 22/04/2016 | $ 430.215 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
22/04/2016 | 416 | DIST. Y COMER. DE PRODUCTOS MEDICOS BIONHEALTH LTDA | | | | 76.386.444-8 | | DIST. Y COMER. DE PRODUCTOS MEDICOS BIONHEALTH, COMPRADE EQUIPOS TECNICOS PARA SAPU, PROGRAMA SAPU Facturas: | 22/04/2016 | 22/04/2016 | $ 361.760 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
22/04/2016 | 417 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA | | | | 76.083.981-7 | | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED, COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA SAPU, PROGRAMA SAPU Facturas: | 22/04/2016 | 22/04/2016 | $ 93.628 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
22/04/2016 | 418 | FELIPE GARAY VALDERRAMA | | | | 13.922.639-9 | | FELIPE GARAY, COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS Y MAQUINARIA MEDICA PARA SAPU, PROGRAMA SAPU Facturas: | 22/04/2016 | 22/04/2016 | $ 1.109.378 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
22/04/2016 | 419 | QUALITEC FARMACEUTICA LIMITADA | | | | 76.389.452-5 | | QUALITEC FARMACEUTICA, COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 1627, | 22/04/2016 | 28/04/2016 | $ 267.750 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
22/04/2016 | 420 | COMERCIAL VIMARDENT LTDA. | | | | 85.472.800-8 | | COMERCIAL VIMARDENT, COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL ENDODONCIA Facturas: | 22/04/2016 | 22/04/2016 | $ 191.612 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
22/04/2016 | 421 | IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA LTDA | | | | 76.081.099-1 | | IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA, COMPRA DE INSUMOS DENTALES EN CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL ENDODONCIA Facturas: | 22/04/2016 | 22/04/2016 | $ 38.605 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
22/04/2016 | 422 | QUALITEC FARMACEUTICA LIMITADA | | | | 76.389.452-5 | | QUALITEC FARMACEUTICA, COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: 1622, | 22/04/2016 | 28/04/2016 | $ 211.425 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
22/04/2016 | 423 | DENTAL LAVAL LIMITADA | | | | 79.595.850-9 | | DENTAL LAVAL, COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA MAS SONRISAS PARA CHILE Facturas: | 22/04/2016 | 22/04/2016 | $ 144.823 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
22/04/2016 | 424 | COMERCIAL VIMARDENT LTDA. | | | | 85.472.800-8 | | COMERCIAL VIMARDENT, COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA MAS SONRISAS PARA CHILE Facturas: | 22/04/2016 | 22/04/2016 | $ 119.102 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
22/04/2016 | 425 | BIOTECH LIMITADA | | | | 76.006.366-5 | | BIOTECH, COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA MAS SONRISAS PARA CHILE Facturas: | 22/04/2016 | 22/04/2016 | $ 83.002 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
22/04/2016 | 426 | IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA LTDA | | | | 76.081.099-1 | | IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA, COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA MAS SONRISAS PARA CHILE Facturas: | 22/04/2016 | 22/04/2016 | $ 536.506 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
26/04/2016 | 427 | MIGUEL CONTRERAS CANTILLANO | | | | 09.045.170-7 | | MIGUEL CONTRERAS CANTILLANO, CONSTRUCCION DE BARANDA PEATONAL PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 26/04/2016 | 26/04/2016 | $ 1.650.530 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
26/04/2016 | 428 | MIGUEL CONTRERAS CANTILLANO | | | | 09.045.170-7 | | MIGUEL CONTRERAS, REPARACION DE INMUEBLE MENOR PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 26/04/2016 | 26/04/2016 | $ 280.245 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
26/04/2016 | 429 | BUSSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. | | | | 78.371.600-3 | | BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A, COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS COMPUTACIONALES, BOTICA MUNICIPAL, BOTICA MUNICIPAL Facturas: 110414, | 26/04/2016 | 27/04/2016 | $ 2.268.174 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
26/04/2016 | 430 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA, COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA JUNAEB Facturas: | 26/04/2016 | 26/04/2016 | $ 208.250 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
26/04/2016 | 431 | SOC. COMERCIAL FULMED LTDA. | | | | 76.101.952-K | | SOC COMERCIAL FULLMED, COMPRA DE INUSMOS DE ASEO Y ARTICULOS DESECHABLES PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA JUNAEB Facturas: | 26/04/2016 | 26/04/2016 | $ 210.630 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
26/04/2016 | 432 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA | | | | 76.083.981-7 | | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED, COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 26/04/2016 | 26/04/2016 | $ 514.042 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
26/04/2016 | 433 | VITASYSTEM LTDA. | | | | 76.032.872-3 | | VITASYSTEM, COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 26/04/2016 | 26/04/2016 | $ 535.495 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
26/04/2016 | 434 | SOC. COMERCIAL FULMED LTDA. | | | | 76.101.952-K | | SOC. COMERCIAL FULLMED, COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 26/04/2016 | 26/04/2016 | $ 1.437.850 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
26/04/2016 | 435 | FRANCISCO JAVIER CONCHA OLGUÍN | | | | 13.544.147-3 | | FRANCISCO CONCHA, INSTALACIONES MENORES EN DEPTO DE SALUD, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 26/04/2016 | 26/04/2016 | $ 285.600 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
26/04/2016 | 436 | OXIMED LTDA. | | | | 85.707.700-8 | | OXIMED, COMPRA DE OXIGENO PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 26/04/2016 | 26/04/2016 | $ 100.036 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
26/04/2016 | 437 | SOC. COMERCIAL FULMED LTDA. | | | | 76.101.952-K | | SOC. COMERCIAL FULLMED, COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 26/04/2016 | 26/04/2016 | $ 222.530 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
26/04/2016 | 438 | VITASYSTEM LTDA. | | | | 76.032.872-3 | | VITASYSTEM, COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 26/04/2016 | 26/04/2016 | $ 137.089 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
28/04/2016 | 439 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA, COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA BOTICA MUNICIPAL, RECURSO BOTICA MUNICIPAL Facturas: | 28/04/2016 | 28/04/2016 | $ 163.233 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
28/04/2016 | 440 | SISTEMA DE GESTION INTEGRADA S.A. | | | | 96.988.980-3 | | SISTEMA DE GESTION INTEGRADA, HABILITACION DE NUEVO SERVIDOR DEPTO DE SALUD, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 28/04/2016 | 28/04/2016 | $ 517.998 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
28/04/2016 | 441 | MAYORDENT CHILE LTDA. | | | | 76.977.120-4 | | SOLICITUD 51, CESFAM VILLA ALEMANA. COMPRA SILLON DENTAL. INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA - ADQUISICIONES. PROGRAMA PERCAPITA. Facturas: | 28/04/2016 | 28/04/2016 | $ 3.250.000 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
28/04/2016 | 442 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA, COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA BOTICA MUNICIPAL, RECURSOS BOTICA MUNICIPAL Facturas: | 28/04/2016 | 28/04/2016 | $ 201.064 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
28/04/2016 | 443 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA | | | | 76.100.732-7 | | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL, COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA CESFAM EDUARDO FREI, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 28/04/2016 | 28/04/2016 | $ 134.288 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
28/04/2016 | 444 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA | | | | 76.083.981-7 | | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED, COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, MOBILIARIO, MAQUINARIA MENOR Y ARTICULOS DESECHABLES PARA BOTICA MUNICIPAL, RECURSO BOTICA MUNICIPAL Facturas: | 28/04/2016 | 28/04/2016 | $ 244.555 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
28/04/2016 | 445 | GUILLERMO AHUMADA S.A. | | | | 86.847.300-2 | | SOLICITUD DE COMPRA Nº 1, BOTICA MUNICIPAL, MOBILIARIO, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA VALPARAISO Nº 499 LOCAL 6 VILLA ALEMANA, PROGRAMA BOTICA MUNICIPAL Facturas: | 28/04/2016 | 28/04/2016 | $ 0 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
28/04/2016 | 446 | SOC. COMERCIAL FULMED LTDA. | | | | 76.101.952-K | | SOC. COMERCIAL FULLMED, COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLE Y MAQUINARIA MENORA PARA BOTICA MUNICIPAL, RECURSO BOTICA MUNICIPAL Facturas: | 28/04/2016 | 28/04/2016 | $ 158.508 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
28/04/2016 | 447 | COMERCIALIZADORA SUSANA TERAN PADILLA E.I.R.L. | | | | 76.602.236-7 | | COMERCIALIZADORA SUSANA TERAN, COMPRA DE IMPRESOS PUBLICITARIOS PARA BOTICA MUNICIPAL, RECURSO BOTICA MUNICIPAL Facturas: | 28/04/2016 | 28/04/2016 | $ 115.906 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
28/04/2016 | 448 | CDM MEDICAL LTDA | | | | 76.111.700-9 | | CDM MEDICAL, COMPRA DE MAQUINARIA MEDICAS MENORE PARA CESFAM VILLA ALEMANA, PROGRAMA REHABILITACION Facturas: | 28/04/2016 | 28/04/2016 | $ 373.660 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
28/04/2016 | 449 | GUILLERMO RIVEROS ROJAS | | | | 07.556.547-K | | GUILLERMO RIVEROS, MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS EN LABORATORIO, PROGRAMA PERCAPITA Facturas: | 28/04/2016 | 28/04/2016 | $ 688.889 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
28/04/2016 | 450 | GUILLERMO AHUMADA S.A. | | | | 86.847.300-2 | | GUILLERMO AHUMADA, COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA BOTICA MUNICIPAL, PROGRAMA BOTICA MUNICIPAL Facturas: | 28/04/2016 | 28/04/2016 | $ 397.920 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |