05/05/2016 | 96 | B&B TORRES SPA | | | | 76.577.776-3 | | BYB TORRES SPA, REPARACION DE CERRADURA PARA SALA CUNA MARIANITA Facturas: 28, | 05/05/2016 | 11/05/2016 | 150.535 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
05/05/2016 | 97 | DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO DEL CARMEN LIMITADA | | | | 76.201.437-8 | | DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO DEL CARMEN LIMITADA, RECARGA DE GAS 45 Y 15 KILOS PARA HOGAR DE LA NIÑAADOLESCENTE Facturas: | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 71.702 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
06/05/2016 | 98 | COMERCIALIZADORA SUSANA TERAN PADILLA E.I.R.L. | | | | 76.602.236-7 | | COMERCIALIZADORA SUSANA TERAN PADILLA E.I.R.L, COMPRA DE PAPEL HIGENICO PARA HOGAR NIÑA ADOLESCENTE Facturas: | 06/05/2016 | 06/05/2016 | 39.984 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
09/05/2016 | 99 | CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION S.A. | | | | 87.019.000-K | | CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION S.A. EQUIPO E INSUMOS COMPUTACIONALES, SALA CUNA ENTRESUEÑOS Facturas: | 09/05/2016 | 09/05/2016 | 237.198 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
09/05/2016 | 100 | SOCIEDAD ESPINOZA LOPEZ LTDA | | | | 76.433.924-K | | SOCIEDAD ESPINOZA LOPEZ LTDA, ARTICULOS DE ASEO, SALA CUNA AMERICAN GARDEN Facturas: | 09/05/2016 | 09/05/2016 | 238.537 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
09/05/2016 | 101 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, ARTICULOS DE ASEO, SALA CUNA AMERICAN GARDEN Facturas: | 09/05/2016 | 09/05/2016 | 49.671 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
10/05/2016 | 102 | MIGUEL CONTRERAS CANTILLANO | | | | 09.045.170-7 | | SOLICITUD DE COMPRA Nº 66, DEPTO DE PROYECTO E INFRAESTRUCTURA, SALA CUNA AGUALUNA, REPARACION DE TECHUMBRE, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, PRESTAR SERVICIO EN ESTABLECIMIENTO, VILLA ALEMANA Facturas: | 10/05/2016 | 10/05/2016 | - | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
10/05/2016 | 103 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, MATERIAL DIDACTICO, SALA CUNA MARIANITA Facturas: | 10/05/2016 | 10/05/2016 | 134.263 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
10/05/2016 | 104 | NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO | | | | 05.561.040-1 | | NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO, MATERIAL DIDACTICO, SALA CUNA MARIANITA Facturas: | 10/05/2016 | 10/05/2016 | 103.412 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
10/05/2016 | 105 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, INSUMOS DE ASEO, SALA CUNA MARIANITA Facturas: | 10/05/2016 | 10/05/2016 | 600.821 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
10/05/2016 | 106 | SOC. COMERCIAL FULMED LTDA. | | | | 76.101.952-K | | SOC.COMERCIAL FULMED LTDA, ARTUCULOS DE ASEO, SALA CUNA MARIANITA Facturas: | 10/05/2016 | 10/05/2016 | 373.065 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
18/05/2016 | 107 | SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA | | | | 76.078.858-9 | | SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA, MATERIAL DIDACTICO, SALA CUNA AMERICAN GARDEN Facturas: | 18/05/2016 | 18/05/2016 | 596.799 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
20/05/2016 | 108 | ROBERTO ANTONIO QUIROGA MOREIRA | | | | 04.896.781-7 | | ROBERTO ANTONIO QUIROGA MOREIRA, TRASLADO DE ALUMNOS, SALA CUNA AMERICAN GARDEN Facturas: | 20/05/2016 | 20/05/2016 | 38.000 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
20/05/2016 | 109 | ROBERTO ANTONIO QUIROGA MOREIRA | | | | 04.896.781-7 | | ROBERTO ANTONIO QUIROGA MOREIRA, TRASLADO DE ALUMNOS, SALA CUNA AGUALUNA Facturas: | 20/05/2016 | 20/05/2016 | 38.000 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
20/05/2016 | 110 | DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO DEL CARMEN LIMITADA | | | | 76.201.437-8 | | DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO DEL CARMEN LTDA, COMPRA DE RECARGA DE GAS, SALA CUNA NUBELU Facturas: | 20/05/2016 | 20/05/2016 | 43.400 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
20/05/2016 | 111 | DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO DEL CARMEN LIMITADA | | | | 76.201.437-8 | | DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CARMEN LTDA, COMPRA DE RECARGA DE GAS, HOGAR DE LA NIÑA ADOLESCENTE Facturas: | 20/05/2016 | 20/05/2016 | 43.400 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
23/05/2016 | 112 | METALURGICA SILCOSIL LTDA | | | | 79.909.150-K | | METALURGICA SILCOSIL, COMPRA DE CUNAS PARA SALA CUNA NUBELU Facturas: | 23/05/2016 | 23/05/2016 | 1.480.479 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
23/05/2016 | 113 | DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO DEL CARMEN LIMITADA | | | | 76.201.437-8 | | DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO DEL CARMEN LTDA, COMPRA DE RECARGA DE GAS, SALA CUNA MARIANITA Facturas: | 23/05/2016 | 23/05/2016 | 14.550 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
25/05/2016 | 114 | DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO DEL CARMEN LIMITADA | | | | 76.201.437-8 | | DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CARMEN LTDA, COMPRA DE RECARGA DE GAS, SALA CUNA ENTRESUEÑOS Facturas: | 25/05/2016 | 25/05/2016 | 44.000 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
25/05/2016 | 115 | MIGUEL CONTRERAS CANTILLANO | | | | 09.045.170-7 | | MIGUEL CONTRERAS, REPARACION DE INMUEBLE MENOR EN SALA CUNA AGUALUNA Facturas: | 25/05/2016 | 25/05/2016 | 399.840 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |
25/05/2016 | 116 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA | | | | 76.100.732-7 | | SOLICITUD DE COMPRA Nº 7, SALA CUNA NUBELU, ARTICULOS DE ESCRITORIO, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA Facturas: | 25/05/2016 | 25/05/2016 | 130.276 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN |