01/04/2016 | 68 | DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO DEL CARMEN LIMITADA | | | | 76.201.437-8 | | AMPLIACION DE VALOR. COMPRA DE GAS, SALA CUNA MARIANITA. Facturas: 725, | 01/04/2016 | 10/03/2016 | $ 1 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN< |
05/04/2016 | 69 | INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA | | | | 83.732.700-8 | | SOLICITUD DE COMPRA Nº 6, HOGAR REM, COMPRA DE MOBILIARIO, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA Facturas: | 05/04/2016 | 05/04/2016 | $ 0 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN< |
05/04/2016 | 70 | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS | | | | 13.987.888-4 | | ANIBAL SCOPINICH, TRASLADO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA SALA CUNA AMERICAN GARDEN Facturas: 791, | 05/04/2016 | 14/04/2016 | $ 11.111 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN< |
05/04/2016 | 71 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | COMPRA DE TERMOLAMINADORA. SALA CUNA AMERICAN GARDEN. Facturas: 8921751, | 05/04/2016 | 14/04/2016 | $ 67.707 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN< |
05/04/2016 | 72 | DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO DEL CARMEN LIMITADA | | | | 76.201.437-8 | | DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO DEL CARMEN, RECARGA DE GAS SALA CUNA AMERICAN GARDEN Facturas: 1004, | 05/04/2016 | 05/04/2016 | $ 43.049 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN< |
05/04/2016 | 73 | DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO DEL CARMEN LIMITADA | | | | 76.201.437-8 | | DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO DEL CARMEN, COMPRA DE GAS PARA SALA CUNA MARIANITA Facturas: 1005, | 05/04/2016 | 05/04/2016 | $ 14.400 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN< |
07/04/2016 | 74 | B&B TORRES SPA | | | | 76.577.776-3 | | B&B TORRES, REPARACION DE INMUEBLE MENOR EN SALA CUNA AGUALUNA Facturas: 21, | 07/04/2016 | 12/04/2016 | $ 170.646 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN< |
07/04/2016 | 75 | DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO DEL CARMEN LIMITADA | | | | 76.201.437-8 | | DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO DEL CARMEN, RECARGA DE GAS EN SALA CUNA AGUALUNA Facturas: 1024, | 07/04/2016 | 07/04/2016 | $ 42.800 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN< |
14/04/2016 | 76 | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS | | | | 13.987.888-4 | | ANIBAL SCOPINICH, TRSLADO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA SALA CUNA AMERICAN GARDEN Facturas: 804, | 14/04/2016 | 22/04/2016 | $ 11.111 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN< |
14/04/2016 | 77 | ARNALDO MONTOYA HERRERA | | | | 05.148.832-6 | | ARNALDO MONTOYA, COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA SALA CUNA AGUALUNA Facturas: 77324, | 14/04/2016 | 25/04/2016 | $ 164.815 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN< |
14/04/2016 | 78 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA, COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA SALA CUNA AGUALUNA Facturas: 8941226, | 14/04/2016 | 25/04/2016 | $ 155.564 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN< |
14/04/2016 | 79 | DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO DEL CARMEN LIMITADA | | | | 76.201.437-8 | | DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO DEL CARMEN, COMPRA DE GAS PARA HOGAR DE NIÑAS ADOLESCENTES Facturas: 1037, | 14/04/2016 | 01/04/2016 | $ 42.400 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN< |
18/04/2016 | 80 | NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO | | | | 05.561.040-1 | | NAYADE MELENDEZ, COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS Y OFICINA PARA SALA CUNA NUBELU Facturas: 18310, | 18/04/2016 | 25/04/2016 | $ 18.553 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN< |
18/04/2016 | 81 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA | | | | 76.100.732-7 | | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL, COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA SALA CUNA AMERICAN GARDEN Facturas: 5945, | 18/04/2016 | 26/04/2016 | $ 9.282 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN< |
18/04/2016 | 82 | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS | | | | 13.987.888-4 | | ANIBAL SCOPINICH, TRASLADO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA SALA CUNA ENTRESUEÑOS Facturas: 805, | 18/04/2016 | 22/04/2016 | $ 11.111 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN< |
18/04/2016 | 83 | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS | | | | 13.987.888-4 | | ANIBAL SCOPINICH, TRASLADO DE MATERIAL EDUCACTIVO PARA SALA CUNA NUBELU Facturas: 806, | 18/04/2016 | 22/04/2016 | $ 11.111 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN< |
18/04/2016 | 84 | MARCO MORANT CARRASCO | | | | 10.511.536-9 | | MARCO MORANT, REPARACION DE INMUEBLE MENOR PARA SALA CUNA ENTRESUEÑOS Facturas: 36, | 18/04/2016 | 29/04/2016 | $ 321.300 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN< |
18/04/2016 | 85 | MARCO MORANT CARRASCO | | | | 10.511.536-9 | | SOLICITUD DE COMPRA Nº 49, DEPTO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA, SALA CUNA ENTRE SUEÑOS, REPARACIONES, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, PRESTAR SERVICIO EN ESTABLECIMIENTO, VILLA ALEMANA Facturas: | 18/04/2016 | 18/04/2016 | $ 0 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN< |
18/04/2016 | 86 | B&B TORRES SPA | | | | 76.577.776-3 | | B&B, REPARACION DE INMUEBLE MENOR PARA SALA CUNA AGUALUNA Facturas: 24, | 18/04/2016 | 05/04/2016 | $ 59.500 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN< |
18/04/2016 | 87 | DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO DEL CARMEN LIMITADA | | | | 76.201.437-8 | | DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO DEL CARMEN, COMPRA DE GAS PARA SALA CUNA ENTRESUEÑOS Facturas: 1053, | 18/04/2016 | 19/04/2016 | $ 42.900 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN< |
20/04/2016 | 88 | B&B TORRES SPA | | | | 76.577.776-3 | | B&B TORRES, REPARACION DE INMUEBLE MENOR PARA SALA CUNA AMERICAN GARDEN Facturas: 26, | 20/04/2016 | 28/04/2016 | $ 104.244 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN< |
21/04/2016 | 89 | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS | | | | 13.987.888-4 | | ANIBAL SCOPINICH CISTERNAS, TRASLADO DE MATERIAL EDUCATIVO, SALA CUNA NUBELU Facturas: 809, | 21/04/2016 | 25/04/2016 | $ 11.111 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN< |
21/04/2016 | 90 | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS | | | | 13.987.888-4 | | ANIBAL SCOPINICH CISTERNAS, TRASLADO DE MATERIAL EDUCATIVO, SALA CUNA AMERICAN GARDEN Facturas: 808, | 21/04/2016 | 25/04/2016 | $ 11.111 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN< |
22/04/2016 | 91 | DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO DEL CARMEN LIMITADA | | | | 76.201.437-8 | | DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO DEL CARMEN, COMPRA DE GAS PARA SALA CUNA NUBELU Facturas: 1136, | 22/04/2016 | 27/04/2016 | $ 43.500 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN< |
27/04/2016 | 92 | COMERCIALIZADORA SUSANA TERAN PADILLA E.I.R.L. | | | | 76.602.236-7 | | COMERCIALIZADORA SUSANA TERAN, COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS E INSUMOS DENTALES PARA SALA CUNA NUBELU Facturas: | 27/04/2016 | 27/04/2016 | $ 197.064 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN< |
27/04/2016 | 93 | COMERCIALIZADORA SUSANA TERAN PADILLA E.I.R.L. | | | | 76.602.236-7 | | COMERCIALIZADORTA SUSANA TERAN, COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA SALA CUNA AMERICAN GARDEN Facturas: | 27/04/2016 | 27/04/2016 | $ 119.179 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN< |
27/04/2016 | 94 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA | | | | 76.100.732-7 | | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL, COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA SALA CUNA ENTRESUEÑOS Facturas: | 27/04/2016 | 27/04/2016 | $ 81.563 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN< |
27/04/2016 | 95 | COMERCIALIZADORA SUSANA TERAN PADILLA E.I.R.L. | | | | 76.602.236-7 | | COMERCIALIZADORA SUSANA TERAN, COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA SALA CUNA ENTRESUEÑOS Facturas: | 27/04/2016 | 27/04/2016 | $ 299.362 | | | Enlace | SIN MODIFICACIÓN< |